当前位置:九力公文网>专题范文 > 公文范文 > 最新内审人员岗位职责(合集)【精选推荐】

最新内审人员岗位职责(合集)【精选推荐】

时间:2023-05-26 11:48:03 公文范文 来源:网友投稿

下面是小编为大家整理的最新内审人员岗位职责(合集)【精选推荐】,供大家参考。

最新内审人员岗位职责(合集)【精选推荐】

范文为教学中作为模范的文章,也常常用来指写作的模板。常常用于文秘写作的参考,也可以作为演讲材料编写前的参考。范文书写有哪些要求呢?我们怎样才能写好一篇范文呢?下面是小编为大家收集的优秀范文,供大家参考借鉴,希望可以帮助到有需要的朋友。

内审人员岗位职责篇一

1、在分管经理领导下,负责财务内控核算系统的全面核算和管理工作

2、初审各部门日常费用报销单据,初审各部门采购付款申请单(货物入库、发票收取、合同签定、付款条件四个要素)及内控核算的相关凭证

3、具体编制和实施公司费用预算执行统计表,分析预算和实际执行差异,参与预算管理工作,做到事前,事中,事后控制。

4、编制应收帐款汇总报表,及时更新开票、回款、发货、投运情况并根据合同进展,核算合同款项收取的罚款及奖励情况并与市场人员进行核对,并对相关合同进行反馈分析 5、每月进行管理帐仓库盘点及抽查工作,并出具盘点说明,同时按季度编制存货的库龄情况提交财务经理,按季度进行固定资产和低值易耗品,客户资产的检查监督工作

6、审核并结转erp中的销售系统,采购系统,库存系统,生产系统,应收系统,应付系统:销售发票单据的生成,并结转成销售凭证,(4月1日前签定合同的发货冲减原股东权益,之后的确认为销售收入

7、根据研发项目管理,审核研发部提供的项目工时表,费用等,运用人力资源成本会计核算,并予以编制相关凭证,对相关项目和人员作出利润分析。

8、根据精益成本核算方法,将费用成本化,审核市场部提供的市场营销环节表,编制相关凭证,并提供市场作业相关分析,提供决策。

9、编制内部管理报表 10、协助部门领导完成相关项目预算管理和绩效管理工作,并进行市场费用预算和其他费用预算的控制执行

11、结合erp,crm,rdm等工具,结合银行工具,实施公司全面项目费用管控。

12、审核采购价格情况,及时编制采购部门采购价格分析情况表

13、按月统计并完善公司各部门绩效考核表,项目毛利表,各部门费用使用情况及分析表,人员费用分析表等信息数据

14、负责公司财务分析基础数据收集,并依据模板作出分析,及时发送到相关责任人,督促各部门拿出相关财务措施

15、审核公司各计划进度实施情况,核算企业相关的沉没成本和机会成本,并依据绩效实施考核。

16、对各部门依据内控系统,财务实施稽核审计,督促、各项制度的实施和执行;

17、对成本核算进行经常性检查,核实各种物资的真实消耗、库存情况,采购价格,消耗量异常变动情况,建立定期报告制度,对固定资产建立台账制度

根据公司财务要求,负责制定和完善各部门有关财务工作制度,财务工作计划和实施办法,并予以认真落实。

18、负责保管内部核算系统相关的财务资料,负责erp和管理会计的结算工作。

19、完成公司领导交办的其他工作任务

1 / 1

内审人员岗位职责篇二

职责描述:

1、主持审计监察中心的工作,组织实施公司决议和董事长安排的工作;

2、组织制定审计监察中心的工作计划,组织实施公司下达的经营计划;

3、根据公司下达的工作目标和指标,制定审计监察中心的考核指标;
组织内部考核和评价,签认内部考核结果,提出对内部人员的奖惩意见;

4、组织编制并实施公司年度审计工作计划;

5、组织对公司的各项经济活动实行审计监督,必要时委托审计事务所进行;

6、组织对公司开展经济效益和财务收支审计;

7、组织对公司中层以上人员及特殊管理岗位人员的任期内经营目标、离任经济责任审计;

8、定期检查监督公司的资产管理、国家财经法规和财务制度的执行情况;

9、负责组织审计活动结束后审计资料汇总、审计意见书撰写、审计项目立卷等工作;

10、负责下达审计整改通知,并及时组织回访或后续审计,落实审计结果;

11、组织对重要经济活动和出现的重大事故开展专题审计调查;

12、监督、检查公司各类招投标采购过程和各类设计变更,审核相关文件、资料;
并对公司各类合同签订过程实施监督;

13、负责对公司行政、工程、营销等各类制度进行审查,并对公司各类制度执行情况进行监察;

14、负责做好部门内员工的培训、考核、管理工作;

15、组织项目结算,并协助造价合约中心就项目结算分歧与承建商进行谈判和协商;

16、组织处理公司的法律事宜;

17、完成董事长/总裁交办的其他工作任务。任职资格:

1、会计学、财务管理或相关专业本科以上学历;

2、8年以上房地产行业工作经验,其中3年以上同等岗位工作经验;
会计师资格,国家注册会计师为佳;

3、有全面的现代企业管理知识,熟悉财经法律法规和制度;

4、熟悉房地产管理、土地管理相关法律法规,合同法律法规,企业财务制度和流程;

5、具备基本的网络知识,熟练使用办公软件、财务软件;

6、工作细致、严谨,具有较强的判断和决策能力、计划与执行能力;

7、具备良好的敬业精神和职业道德操守,有很强的感召力和凝聚力。

内部审计经理

岗位职责:

1、负责根据年度审计计划制定财务审计计划及目标;

2、负责搜集整理财务审计相关的规章制度、监管要求等,做好财务审计的有关文件、报表、信息资料的整理、分析等基础工作,按规定建立审计档案;

3、负责对全行的账务、效益、绩效等进行审计,负责全行的离任审计工作,包括制定审计方案、组织实施现场及非现场审计检查,完成审计报告,做好工作底稿及相关资料的整理、归档工作。

4、负责对审计发现的问题进行分析研究,提出处理意见和管理建议,按审计程序和有关规定做出审计结论和决定,并负责监督执行;

5、负责做好本岗位的内部培训及转培训工作。

6、配合开展其它项目和专业审计工作;

7、负责配合做好部门内风险管理的相关事宜;

8、完成领导交办的其他工作。

采购流程审计总监

职责:

1.协助识别集团采购流程高风险领域及编制年度采购流程审计计划;

2.协助建立采购流程审计程序及培养采购流程审计专业人员;

3.作为项目负责人,通过分析复核、访谈、检查、核对及其他审计技巧实施采购流程审计,并提出有效及具有实际业务操作意义的业务管理提升建议;

4.参与总结会议并向督察委员会领导及业务高级领导汇报审计发现及建议;

5.确保有正确及足够的工作底稿。要求:

1.具有较强的审计、分析及风险识别能力;

2.熟悉采购流程或具有采购流程审计经验者优先;

3.良好的团队合作精神及沟通能力;

4.良好的报告能力、逻辑思维能力、学习能力及适应能力

审计总经理

序号工作任务工作描述

1 管理体系建设 1.负责制定集团审计监察各项管理规章制度,并监督执行;

2.负责组织集团及所属公司工作计划管理制度修订;

3.建立和完善集团部门内部工作和人员的职责管理体系并监督执行

2 审计工作

1、负责对集团及所属公司内控管理制度与流程的执行情况进行审计;
(内控评价)

2、负责对集团及所属公司与经营活动相关的财务收支、报表编制、合同签订等情况进行审计;

3、负责对集团及所属公司工程审批、合同签订、工程预决算及工程建设过程中资金、成本投入情况进行审计;

4、负责对集团及所属公司投资和资本运作行为进行风险评价,并提出可行性建议;

5、负责对集团及所属公司有关部门和个人的经济责任进行审查,提出处理意见;

6、对集团及所属公司主要管理人员和关键岗位人员进行离任审计;

7、提请或配合外部审计机构进行审计工作;

8、完成集团董事长批准的专项审计工作。

3 团队建设管理

1、负责部门经理及主管以上管理人员的分工管理等工作;

2、负责部门人员的业务素质的培训,职业道德的教育;

4 人事管理 1.负责集团本部门经理人员的考核管理工作;

2.负责集团本部门人事管理及各项工作岗位评价;

3.负责建立和完善集团审计人员晋升、使用、淘汰机制;

任职资格

任职资格教育程度全日制专科以上学历 专业要求财务审计专业或企业管理等相关专业

技能水平1.对企业审计监察工作管理有系统的了解和实践经验,对审计监察管理各模块有较深入的认识;

2.具备现代审计管理理念和扎实的理论基础;

3.熟悉国家、地区财经法规等

工作经验 1.八年以上大型企业管理工作经验;

2.三年以上大型企业审计负责人岗位工作经验。价值观及

行为准则 1.认同企业文化;

2.有良好的职业操守;

3.严格遵守国家法律法规,执行企业各种规章制度。

其他要求有很好的激励、沟通、团队领导能力。资格证书审计师,或注册审计师及注册会计师

内控管理高级经理或总监

岗位职责

1、监督问责标准的执行;

2、参与制定不相容岗位分离标准及评估工具;
参与组织总部范围财务流程风险梳理;
参与组织财务系统重大风险梳理,并建立应急预案;
参与组织总部的、直属企业及业务控制点梳理;
报备产业集团风险控制文档,风险应急预案;

3、参与组织总部及直属业务的财务流程控制点测试;
参与组织开展专项检查,报备各产业重点风险检查方案、检查报告及问题整改落实情况报告;
参与总部采购和招投标管理;

4、参与内控成熟度评价工具开发;
跟进产业集团审计问题整改情况

5、落实渠道建设方案,报备各集团季度内控管理信息报表

任职资格:

1、中级会计师证书,会计、审计、经济、金融、法律等相关专业

2、8年以上财务及相关工作经验(研究生3年以上)。

3、参与在集团范围内推广内控体系。

4、风险、内控等方面工作经验三年以上。

5、熟练掌握财务管理知识。

6、初步具备财务内控管理的相关知识。

7、初步具备与财务内控管理连接的知识结构:经济、财务会计、法律等。

8、熟悉集团化管理的知识;

内部审计经理

远洋地产有限公司

15-30万 5天内反馈 北京发布于:13小时前

全日制统招本科3年以上经验普通话25-35岁 收藏

我感兴趣请联系我 商业保险

职位描述:

岗位职责:

1、负责组织开展集团控股子公司的内控审计项目;

2、负责集团审计发现问题的整改跟进并报告;

3、负责审计发现问题的归类、汇总及分析;

4、负责审计底稿的归集、整理;

5、参与内部审计制度的修订。

任职要求:

1、全日制重点院校审计或财务管理类研究生毕业;

2、具有在大型房地产企业从事内部审计或财务管理工作3年以上经验;

3、良好的中英文语言与文字表达能力,较好的团队协助能力及抗压能力。

4、个人素质要求:细致、勤奋、踏实、对数字敏感。

审计经理(内控)国内top10地产开发商

岗位职责:

负责对公司运营关键环节进行监控,受理、调查违规违纪事件,并实施流程制度审计,促进公司管理制度流程体系的规范性建设,降低运营风险。任职资格:

1、统招本科及以上学历,企业管理等相关专业;

2、3年以上同岗位工作经验,有上市公司审计、内部控制经验者优先;

3、熟悉审计相关理论、政策和实务,熟悉内部控制知识,掌握现代企业管理知识。

内部审计经理

太阳能科技有限公司 工作职责:

1、按照内部审计计划,编制内部审计工作方案,组织内部审计工作的实施;

2、监督分、子公司遵守国家财经法律、法规及总公司的相关规章制度的情况;

3、对公司各内部机构、分、子公司的内部控制制度的完整性、合理性及其实施的有效性进行检查和评估;

4、协助建立健全反舞弊机制,确定反舞弊的重点领域、关键环节和主要内容,并

在内部审计过程中关注和检查可能存在的舞弊行为;

5、监督公司资产安全、完整、保值增值情况;

7、定期与不定期报告内部审计工作计划执行情况以及内部审计工作中发现的问题。

8、除常规审计外,负责各类专项审计。

9、财务总监交办的其他工作。

任职资格

1、本科以上会计或审计专业学历;

2、三年以上公司内部审计工作经验;

3、熟悉《企业内部控制基本规范》及国家法律、法规;

4、熟练掌握运用内部审计方法;
较强的数据分析处理能力;

5、具有较强的沟通协调表达能力及书面文字表达能力。

6、诚信廉洁,勤奋敬业,作风严谨,敬业负责,有良好的职业素养。

内审经理

某上市建筑集团

职位描述: 岗位职责:
1.参与编制内部审计制度;

2.参与编制内部审计手册;

3.参与采购业务审计;

4.参与资产审计;

5.参与财务审计。岗位要求:
1.经济、金融、会计、财政、税务、统计、法律、管理、it等专业;2.本科以上学历,中级以上职称;3.从事过审计业务3年以上;

4.沟通能力强,组织管理能力强,文字表达能力强;5.热爱审计工作,敬业。

审计经理

大型国有房地产开发企业

25-35万 岗位职责:

1、参与各公司财务、税务、工程、预算、采购招标等相关审计,编写审计报告;

2、参与项目尽职调查工作;

3、对公司负责人进行经济责任审计或离职审计;

4、撰写年度、季度财务报表复核报告;

5、内控评价或风险管理评价工作;

6、审计信息化管理与建设;

7、其他相关工作。

岗位要求:

1、具有注册会计师资格,有会计师事务所工作经验者优先;

2、具有内控或风险管理专业特长者优先;

3、通晓房地产财务、税务、工程、采购招标等相关审计业务,责任心强,做事认真负责,沟通能力强,能出差,为人积极乐观。

4、本科以上学历,财经或相关专业,5年以上工作经验;

5、年龄限制:30-40岁;

审计经理(财务)

北京复华置地房地产开发有限公司

岗位职责:

1、负责制定、完善部门的各项规章制度,流程梳理;

2、负责公司所属投资项目财务预算、财务收支情况,公司资产、负债和损益进行审计

3、负责对公司及所属单位对外投资并购、基建工程、重大技术改造、招标采购等重要经济事项或重大经济合同进行审计监督

4、负责与外部监管部门的联系、协调、配合工作。

任职资格:

1、财经类本科及以上学历,5年以上财务、审计工作经验

2、中级以上职称或具有中国注册会计师(cpa)、国际内部审计师(cia)等资格优先考虑。

2、熟悉国家财经法规、审计法规和税收政策及相关账务的处理方法,对内部控制及流程有较深刻的认识,熟练掌握办公软件使用技能。

3、诚实正直,责任心强,敬业,具有良好的沟通协调及执行统筹能力,具备较强的文字表达能力。

4、工作稳定性和原则性强,具备较强的逻辑思维能力、分析辨识和判断能力,能承受较强的工作压力。

内审经理

某上市建筑集团

职位描述: 岗位职责:
1.参与编制内部审计制度;

2.参与编制内部审计手册;

3.参与采购业务审计;

4.参与资产审计;

5.参与财务审计。岗位要求:
1.经济、金融、会计、财政、税务、统计、法律、管理、it等专业;2.本科以上学历,中级以上职称;3.从事过审计业务3年以上;

4.沟通能力强,组织管理能力强,文字表达能力强;5.热爱审计工作,敬业。

审计经理

北京亦庄国际投资发展有限公司

岗位职责:

1.公司内部审计:在部门负责人的指导下编制年度内部审计工作计划,并对公司及下属子公司的实施各项内部审计工作,具体包括:财务收支、经营绩效、经济责任、项目退出审计、三公经费、预算审计与风控评价等工作;

2.内部风险控制:草拟公司风险控制评价方案,对公司内部控制体系运行进行监督与评价,并撰写公司风险控制评价报告;

3.项目出资前审计:对即将出资的投资项目进行业务流程评价,确保整个出资程序合规,且决策风险可控;

4.其他专项审计:完成公司领导交待的其他专项审计工作;

任职资格:

1.财会、审计、经济等相关专业,本科及以上学历;

2.五年以上企业财务管理经验或三年以上会计师事务所工作经验;

3.具有审计师、会计师或注册会计师,以及兼有其他相关职业资格者优先;

4.熟悉内部审计、风控评价、财务收支、财务管理、会计核算、企业经营管理等相关专业知识,并了解国家财政税收政策,具有相关丰富审计经验者优先;

内部审计经理

太阳能科技有限公司

工作职责:

1、按照内部审计计划,编制内部审计工作方案,组织内部审计工作的实施;

2、监督分、子公司遵守国家财经法律、法规及总公司的相关规章制度的情况;

3、对公司各内部机构、分、子公司的内部控制制度的完整性、合理性及其实施的

有效性进行检查和评估;

4、协助建立健全反舞弊机制,确定反舞弊的重点领域、关键环节和主要内容,并

在内部审计过程中关注和检查可能存在的舞弊行为;

5、监督公司资产安全、完整、保值增值情况;

7、定期与不定期报告内部审计工作计划执行情况以及内部审计工作中发现的问题。

8、除常规审计外,负责各类专项审计。

9、财务总监交办的其他工作。

内审经理

某上市建筑集团

职位描述: 岗位职责:
1.参与编制内部审计制度;

2.参与编制内部审计手册;

3.参与采购业务审计;

4.参与资产审计;

5.参与财务审计。岗位要求:
1.经济、金融、会计、财政、税务、统计、法律、管理、it等专业;2.本科以上学历,中级以上职称;3.从事过审计业务3年以上;

4.沟通能力强,组织管理能力强,文字表达能力强;5.热爱审计工作,敬业。

审计主管 某集团大型酒业公司

1、拟定和完善审计制度、审计流程、考核体系;

2、对审计计划实施方案进行调整和分解;

3、组织、监督、审查经营成果、财务、管理、专案等各项审计活动;

4、编制内审方案,整理审计证据,准备相关审计文件;

5、草拟审计报告,提出审计建议,送审计部长审核;

6、向审计部长汇报审计问题,协助部长完成内外审计的协调沟通工作;

7、参与现场审计,评价和考核审计小组成员的业绩表现

北京天瑞金置业投资有限公司

岗位职责:

1、建立并完善内部审计制度

2、及时组织开展对子公司的财务相关审计工作,定期或不定期地进行必要的专项审计、专案审计、工程审计和财务收支审计

3、对所涉及的审计事项,组织编写内部审计报告,提出处理意见和建议,监督被审计单位严格执行审计决定,指导做好审计记录和资料保管工作

4、对公司重大经营活动、重大项目、重大经济合同的可行性分析和审计

5、控制公司管理风险,会同其他部门查处公司内滥用职权、有章不循、违反财务制度、挪用财物、贿赂等行为和经济犯罪的情况

6、负责审计部门日常管理工作

审计经理

某民营上市地产公司

岗位职责:

1、负责根据董事会或审计委员会的部署,拟定审计工作计划,报经董事会或审计委员会批准后制定审计方案;

2、负责组织实施内部审计工作;

3、负责于审计终结后,出具书面审计报告,并报送董事会或审计委员会;

4、监督检查财务预算的执行情况;

5、监督审计结果的落实;

6、完善内控体系,对公司对内部控制制度的执行情况进行监督检查;

7、负责与董事会或审计委员会的日常沟通;

8、配合外部机构对公司的年度审计、稽核检查;

9、参与公司重大投资决策,任职要求:

1、在律所或者四大找做融资租赁的,有ipo和融资租赁经验优先

2、财务相关专业优先考虑;

3、3年左右工作经验,男女不限;

内审人员岗位职责篇三

内控岗位职责

2.内控部工作职责

2.1 履行服务与监督职能,合理保证jv公司经营方针、目标的实现。

2.2 研究公司内控具体职能、工作计划与重点、工作制度,提出内控机构设置及人员配备建议。

2.3 评估公司内部控制制度设计和执行的合理性、有效性,促进内控体系的建立和完善。

2.4 协助建立健全反舞弊机制,合理关注和检查可能存在的舞弊行为。

2.5 制定并实施公司年度内控计划,对公司经营管理中的重要问题开展专项审计调查。

2.6 对审计中发现的问题或管理层需求,提供审计建议或咨询服务,但不得替代管理层的决策职能和实施执行。

2.7 对重大违纪事项进行审计监督,提出处理建议。

2.8 检查审计发现、改进计划的落实情况。

3.内控部门岗位职责 3.1 内控经理岗位职责

3.1.1 根据公司战略、经营方针建立和完善公司内控体系。

3.1.2 领导内控部检查、评价公司内部控制的效果和效率,促进公司内控体系的建立健全。

3.1.3 协助建立健全反舞弊机制,确定反舞弊的重点领域、关键环节和主要内容,并在内部审计过程中合理关注和检查可能存在的舞弊行为。3.1.4 根据公司的战略计划及企业发展阶段重点,制定部门发展方向以及年度内控计划,报经公司总经理和审计委员会批准。

3.1.5 督导落实批准的年度内控计划,以及专项审计计划;
审核批准审计方案、工作底稿和审计报告。

3.1.6 对内控人员进行业务指导,管理协调内控工作的开展。

3.1.7 向公司总经理汇报内控工作,听取工作指示;
向审计委员会提交审计报告、内控工作月报及年度内控计划。

3.1.8 与管理层、业务部门沟通、讨论审计情况以及审计需求。

3.1.9 制订人员需求计划,招聘合格内审、内控人员;
制定并参与部门员工的培养和发展方案,提高员工的业务技能和素质。

3.1.10 制订、完善内部审计制度、审计作业程序,报经公司总经理和审计委员会批准后贯彻实施。

3.1.11 制定部门预算,报经公司总经理批准后执行监督。3.1.12 完成总经理交办的其他工作。

3.3 内控专员岗位职责

3.3.1 协助内控主管制定内控作业计划,报经内控经理审核和公司总经理批准。3.3.2 参与公司重要经营活动,按审计作业程序开展事前审计、事中审计,发挥内控预警功能。

3.3.3 按审计作业程序实施审计跟踪,督促、协调审计发现的改进落实,降低经营管理风险。

3.3.4 参与、协助或执行内审所负责的工作项目,并按要求、作业程序完成。3.3.5 及时向内控经理报告重大审计发现。

3.3.6 协助内控主管建立健全sop,宣导、推动sop的贯彻落实。

3.3.7 建立维护审计沟通机制,与管理层沟通

审计需求,确立可审计对象。3.3.8 总结审计项目经验,完善审计作业系统。

3.3.9 收集、分析审计所需资料,建立完善审计信息系统。

3.3.10 及时提交审计管理报表和工作周报,以及内控部所需其他资料。

3.3.11 归档、保管审计工作底稿。

3.3.12 完成内控经理交办的其他工作。

内审人员岗位职责篇四

支行内控岗位职责

内控员职责

一、及时贯彻落实上级关于安全保卫工作的部署和安排,经常对员工进行安全防范意识和防范知识教育。

二、根据上级要求,结合本单位实际,全面落实安全责任,制定安全措施,完善安全制度。

三、定期检查本单位安全保卫规章制度执行情况,发现问题及时纠正、整改。

四、严格落实安全巡查等制度。

五、经常性的组织员工开展防抢防爆防火预案演练,提高员工预防暴力侵害的能力。

六、落实员工异常行为的相互监督,了解员工8小时之外活动情况,发现异常要及时报告支行行长,并做好思想教育和监管工作。

七、望城支行内控员由——担任

安全值日员职责

一、营业前值班工作:值日员第一个进入营业室对报警设施进行撤防;
检查营业室内外窗是否有被侵害的迹象;
检查营业人员是否到岗;
检查安全设施有无异常情况;
检查电子设施运转是否正常;
检查报警通讯设备是否开启;
检查自卫武器是否到位;
检查出入库是否按规操作。

二、营业中值班工作:检查午间值班人员是否落实到位;
检查各类登记簿是否按要求登记完善;
检查授权是否按规定操作;
检查柜员离柜是否退出操作界面;
检查印证是否分管;
检查金库钥匙是否分管;
检查各项设施设备运行是否正常;
检查柜员业务要事、疑难问题是否按程序规定处理;
检查大额款箱签发解付是否按规定处理;
检查重大业务事故是否按规定处理。

三、营业终了值班工作:检查现金验票是否按规定要求和程序处理;
检查印、证、章是否尽数入库;
检查营业室电源、火源是否清灭;
检查门窗是否落锁,营业保险柜是否开启;
检查重要物品是否还留存在营业室;
检查工作日志是否登记齐全;
检查ups、监控、报警、网络交换机运行是否正常;
检查营业室是否报警布防;
检查守库人员是否到位。

四、每日安全值日员由——、——、——流担任,如有特殊情况需要换班及时报告调整代班人员。

内审人员岗位职责篇五

1、在分管经理领导下,负责财务内控核算系统的全面核算和管理工作

2、初审各部门日常费用报销单据,初审各部门采购付款申请单(货物入库、发票收取、合同签定、付款条件四个要素)及内控核算的相关凭证

3、具体编制和实施公司费用预算执行统计表,分析预算和实际执行差异,参与预算管理工作,做到事前,事中,事后控制。

4、编制应收帐款汇总报表,及时更新开票、回款、发货、投运情况并根据合同进展,核算合同款项收取的罚款及奖励情况并与市场人员进行核对,并对相关合同进行反馈分析

5、每月进行管理帐仓库盘点及抽查工作,并出具盘点说明,同时按季度编制存货的库龄情况提交财务经理,按季度进行固定资产和低值易耗品,客户资产的检查监督工作

6、审核并结转erp中的销售系统,采购系统,库存系统,生产系统,应收系统,应付系统:销售发票单据的生成,并结转成销售凭证,(4月1日前签定合同的发货冲减原股东权益,之后的确认为销售收入

7、根据研发项目管理,审核研发部提供的项目工时表,费用等,运用人力资源成本会计核算,并予以编制相关凭证,对相关项目和人员作出利润分析。

8、根据精益成本核算方法,将费用成本化,审核市场部提供的市场营销环节表,编制相关凭证,并提供市场作业相关分析,提供决策。

9、编制内部管理报表

10、协助部门领导完成相关项目预算管理和绩效管理工作,并进行市场费用预算和其他费用预算的控制执行

11、结合erp,crm,rdm等工具,结合银行工具,实施公司全面项目费用管控。

12、审核采购价格情况,及时编制采购部门采购价格分析情况表

13、按月统计并完善公司各部门绩效考核表,项目毛利表,各部门费用使用情况及分析表,人员费用分析表等信息数据

14、负责公司财务分析基础数据收集,并依据模板作出分析,及时发送到相关责任人,督促各部门拿出相关财务措施

15、审核公司各计划进度实施情况,核算企业相关的沉没成本和机会成本,并依据绩效实施考核。

16、对各部门依据内控系统,财务实施稽核审计,督促、各项制度的实施和执行;

17、对成本核算进行经常性检查,核实各种物资的真实消耗、库存情况,采购价格,消耗量异常变动情况,建立定期报告制度,对固定资产建立台账制度

根据公司财务要求,负责制定和完善各部门有关财务工作制度,财务工作计划和实施办法,并予以认真落实。

18、负责保管内部核算系统相关的财务资料,负责erp和管理会计的结算工作。

19、完成公司领导交办的其他工作任务

推荐访问:合集 岗位职责 内审 最新内审人员岗位职责(合集) 最新内审人员岗位职责(5篇) 内审人员工作职责

版权所有:九力公文网 2013-2024 未经授权禁止复制或建立镜像[九力公文网]所有资源完全免费共享

Powered by 九力公文网 © All Rights Reserved.。备案号:苏ICP备13036920号-1