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最新审计经理工作职责(7篇)(完整)

时间:2023-06-28 11:42:01 公文范文 来源:网友投稿

下面是小编为大家整理的最新审计经理工作职责(7篇)(完整),供大家参考。

最新审计经理工作职责(7篇)(完整)

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审计经理工作职责篇一

2、负责对公司年度重大经营、管理进行专项审计评价

3、负责对公司财务收支及经济活动的合法性、真实性和正确性进行审计评价,

4、负责对公司各部门厦职情况进行评价,

5、负责对公司内控制度的建立、健全、合规运行情况进行审计评价,

6、负责建立和完善公司风控体系,并确保正常运行,

7、开展监察廉正建设工作,负责处理公司各类举报投诉调查,并对员工违纪违规

为进行处理,

8、协助中心负责人开展内部日常事务工作

审计经理工作职责篇二

1、根据企业的战略及发展方向,制定集团年度审计计划;

2、建立健全企业审计管理体系;

3、建立企业内部控制管理制度,并组织开展各项内部控制制度审计及评价工作;

4、组织开展企业管理审计,包括战略审计、流程稽核、风险审计等,旨在提升企业运营效率和经营效果,为企业管理层提供规范管理和防范风险的合理化建议;

5、组织开展企业专项审计;

6、监督和审核对外投资项目,并对项目的全程运作进行监控;

7、及时发现企业潜在问题和风险,提出改进意见;

8、与内部控制审计相关的其他工作。

审计经理工作职责篇三

1、主持审计监察中心的工作;

2、组织制定审计监察的工作计划,组织实施公司下达的经营计划;

3、根据公司下达的工作目标和指标,制定审计监察中心的考核指标;

4、组织编制并实施公司年度审计工作计划;

5、组织对公司的各项经济活动实行审百计监督度,必要时委托审计事务所进行;

6、组织对公司开展经济效益和财务收支审计;

7、定期检查监督公司的资产管理、国家财经法规和财务制度的执行情况;

8、监督、检查公司各类招投标采购过程和各类设计变更,审核公司相关文件,资料;并对公司各类合同签订过程实施监督;

审计经理工作职责篇四

1?协助总监拟定公司监察审计体系战略规划、年度控审计划、控审管理制度、部门员工岗位描述和薪酬绩效方案,制定部门工作计划、监察审计管理细则、工作标准;

2?协助总监把控公司经营计划目标的制定,为董事会决策提供依据。对年度经营目标的预算进行审核;

3?根据公司下达的年度经营目标,对目标执行进行分析与监督;

4?检查监督财务相关制度、流程执行,稽查各项制度与流程的执行规范性,对制度与流程的完善提出改进意见或方案;

5?监督建筑工程、广宣促销、精品集采等重大采购行为规范,控制经营风险,降低经营成本;

6?组织做好财务审计,监督财务部门防范税务、资金、资产管理风险,促进财务管理体系的健全;

7?组织审计各子公司年度经营成果,及时完成年度审计报告;

8?组织做好重要岗位离作审计,界定管理责作,评价经营成果。

审计经理工作职责篇五

1、负责集团内部审计、内控体系搭建;

2、对集团所属公司经营情况、内控制度执行情况进行全面审计;

3、拟定并完善内部审计制度和流程,

4、负责编制部门年度、季度或月度工作计划和内部审计预算并落实执行;

5、督促审计结论和建议的整改;

6、组织、监督、审查经营成果、财务、管理、专案等各项审计活动;

7、对审计项目进行调查、核实,搜集审计证据,出具审计报告,对审计结果做综合分析评价。

8、执行审计后期跟进及监控改善进度,协助完善公司内控制度,操作流程,提高内部管理水平的控制有效性;

9、协调公司与外部监督、外审之间的关系;

10、负责公司内部控制评估报告的编制

审计经理工作职责篇六

1、建立健全集团审计管理体系,包括内审工作规章制度,审计业务流程、文件等;

2、协助拟定年度审计工作计划,确定各类审计事项,报董事会/执行董事批准后组织实施;

3、组织开展各类审计项目,包括经营审计、离任审计、专项审计等;

4、组织协调审计过程中和公司下属公司、部门的关系,实施内部各类审计事项,下达审计工作任务,指定经办人和具体实施时间;

5、审定审计工作方案,并对审计方案提出指导性意见;

6、复核审计工作底稿,最终确定审计工作报告,提出最终审计意见;

7、负责中心日常管理,包括但不限于人员管理、项目管理等;

8、完成岗位目标和上级下达的其它任务。

审计经理工作职责篇七

1.按照国家有关法律法规、审计法规、公司财会审计制度拟定公司审计实施细则;

2.负责审计数据的准确性;

3.制定公司年度审计工作计划,并报领导审批,待领导批准后,负责年度审计工作计划的具体实施;

4.对财务收支、经营活动进行审计;

5.对公司基本建设投资、重大设备更新改造等项目成本及预决算进行审计监督;

6.建立公司经济活动资金使用、管理流程的审计监控机制,对公司资金使用及管理流程采取预警措施;

7.对公司重大经济活动、项目等进行审计监督;

8.对企业中层以上人员及特殊管理岗位人员任期内、离任经济责任进行审计;

9.与税务局、律师所,等相关部门及外部审计人员建立并保持紧密的关系;

10.组织专项审计,对重大经济项目或者根据领导安排进行审计。

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